Челябинская региональная просветительская общественная организация Общество "Знание"
Об организации | Новости | Социальные проекты | Сведения об образовательной организации | Курсы | Семинары | Награды | Наш блог в ЖЖ Наш блог в ЖЖ | Центр "Знание"
«Актуальные вопросы налоговой оптимизации. Дробление бизнеса. Законные схемы и налоговые риски. Защита интересов бизнеса при налоговых проверках»
Город:Челябинск
Дата:
03 Октября 2019 г.
Направление:Другие
Тип мероприятия:Очные

 ПРИГЛАШАЕМ  НА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  СЕМИНАР

03 октября 2019 г. в 1000

Приглашаем принять участие в семинаре руководителей и главных бухгалтеров организаций.

Семинар ведет - Шестакова Екатерина Владимировна, к.ю.н., генеральный директор ООО "Актуальный менеджмент", эксперт-практик в области налогообложения, налогового планирования международных контрактов, автор статей в печатных и электронных СМИ, книг, электронных пособий по заказу правовых систем "Гарант" и Консультант", редактор-эксперт в журналах (г. Москва).                                                                                                  
Стоимость участия: 5550 рублей.
Начало семинара в 10-00 часов. Семинар проводится по адресу: г.Челябинск, ул. Васенко, 63, Общество "Знание", каб 201. Регистрация участников с 915. Проезд любым транспортом до остановки "Публичная библиотека" или "КиноМАКС-Урал". Справки и запись (обязательно!) по телефонам г. Челябинска: 8-(351) 218-21-00; 263-21-00; 8(919)321-09-55.

 Для участия в семинаре необходимо:

- Сделать заявку (обязательно) по телефонам в г. Челябинске: 8-(351) 218-21-00, 263-21-00 или электронной почтой:  bubnova.np@znanie74.ru; petrova.na@znanie74.ru;

Кураторы: Петрова Надежда Алексеевна, Бубнова Наталья Павловна

- Оплатить участие в семинаре на р/счет Общества "Знание". Возможна оплата наличными.

Программа семинара:

 

1. Законность «налоговых схем» и налоговые риски.

  • Источники налоговых рисков. Неопределённость налогового законодательства как источник налоговых рисков.
  • Нарушение фискальных ожиданий государства как источник налоговых рисков.
  • Способы противодействия государства нарушениям фискального интереса.

 

2. Схемы снижения налоговой нагрузки по НДС. Мнимые и реальные эффекты.

  • Схемы устранения НДС с авансов (займы + зачёт, финансирование через третьих лиц, использование агентских отношений).
  • Конструкции с возмещением затрат. Гражданско-правовая интерпретация и налоговые риски.
  • Вексельные расчёты. Изменение размера налоговой базы с помощью вексельных расчётов.
  • Продажа капитала вместо продажи актива.
  • «Дробление» бизнеса с использованием льготных налоговых режимов.
  • Схемы, о которых предупреждает ФНС (комментарии к разъяснениям ФНС и МФ).
  • Иные конструкции (использование реорганизационных процедур, «передача» права на вычет налога правопреемнику и пр.).

 

3. Изменение налоговой нагрузки по налогу на прибыль.

  • Использование аутсорсинговых технологий (возвратная аренда основных средств, переработка давальческого сырья, вывод торговых операций на агента и др.).
  • Использование реорганизационных процедур присоединения и выделения. Типичные заблуждения.
  • Безналоговое прекращение кредиторской задолженности. Возможности принятия к расходам убытков от списания безнадёжных долгов.
  • Некоторые операции с капиталом и иными собственными источниками. Выплаты акционерам («налоговые» эффекты и риски).
  • Агентирование (передача денег «для бизнеса»). Риски переквалификации.
  • Использование операций перемены лиц в обязательствах.
  • Перемещение прибыли в льготную зону за счёт манипулирования ценами. Основания для претензий к ценам ля целей налогообложения.
  • Схемы налогового планирования с использованием международного элемента, о которых предупреждает ОЭСР (комментарии). Политические тренды в международном налоговом планировании (оценка перспектив).

 

4. Экономия на страховых платежах. Популярные идеи и новые «изобретения». Риски переквалификации и иные осложнения.

  • Общие соображения относительно облагаемой базы, потребности государства в соответствующих поступлениях (оценка «трендов»).
  • Технологии аутсорсинга в «зарплатных» платежах.
  • Аутсорсинг с элементами дивидендов.
  • Агентирование с элементами дивидендных выплат. Аналогичные конструкции.
  • Договорные «компенсации» и конструкции «оплата за физическое лицо».
  • Конструкции «договор в пользу физического лица».
  • Выплаты за счёт чистой прибыли по основаниям, не образующим объекта обложения.
  • Приобретение благ «на баланс фирмы».

 

5. «Агрессивные» приёмы, применяемые для решения других задач. Опасность для налогоплательщиков.

  • Фиктивный и «непрозрачный» элемент в хозяйственной деятельности налогоплательщиков. «Серые спутники», «прокладки», «однодневки», несуществующие хозяйственные операции и др. Почему это не прекращается много лет.
  • Уголовно-правовые риски у руководителя, возникающие при использовании фиктивного элемента. Условия возбуждения уголовных дел.
  • Налоговые риски при работе с недобросовестным контрагентом. Как «проверить» контрагента.
  • Вывод ликвидного имущества и денег. Схемы замещения ликвидных активов.
  • Вывод денег с помощью вексельного расчёта.
  • Вывод ликвидного имущества с помощью реорганизационных процедур.
  • Налоговое банкротство и «брошенные фирмы» – как способ не платить налоги.
  • Ответственность учредителей и руководителей предприятия. Ретроспективное оспаривание сделок конкурсным управляющим.
  • Принудительное обесценивание капитала дочерних компаний.
  • Вывод капиталов в другую страну.
  • Технологии «обналичивания» денег. Неучтённые продажи имущества. Деньги под отчет.
  • Банковские карточки, векселя, проценты и прочее.
  • Схемы «кругового» и «перекрёстного» движения капитала: «встречное» и «кольцевое» взаимное участие в капитале.

 

ВСЕ ВОПРОСЫ РАССМАТРИВАЮТСЯ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, АКТУАЛЬНЫМИ НА МОМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА

 

НА ВОПРОСЫ, ВЫСЛАННЫЕ ЗАРАНЕЕ НА ПОЧТУ КУРАТОРОВ СЕМИНАРА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПОДГОТОВИТ ПИСЬМЕННЫЕ ОТВЕТЫ

 

 

 

 


Новости